Chapitre 28. Écriture d’ouverture, clôture

AD : OPCL

Ce menu sert en fin d’année, pour les écriture de clôture ou en début d’année pour les écritures d’ouverture, ou au début pour initialiser les postes comptables.

Première étape, vous créez l’opération soit en fin d’année une clôture pour remettre à 0 les opérations 6 à 7 , soit en début d’année une ouverture des comptes 0 à 5.

Il est préférable d’avoir une période d’un jour pour cette opération afin de l’isoler.

Qui doit faire une clôture ?

Dans COMPANY, on doit spécifier si on utilise une clôture ou une ouverture

En France, on a la clôture des comptes de résultat parce que les comptes actifs et passifs ne sont jamais réouvert en début d’année.

En Belgique, on a l’ouverture des comptes de passif et d’actif. Les comptes de résultat (6&7) sont fermés.

En créant l’opération, vous pouvez revenir pour la corriger aussi souvent que nécessaire.

Dès que l’opération est valide, vous pourrez la transférer dans la comptabilité.

Important Ce menu sert aussi à écrire la première écriture de votre dossier.

NOTICE:

Corriger cette opération n’a aucune incidence sur la comptabilité. Elle sera incorporée dans la comptabilité par transfert, par la suite, modifier cette information n’aura aucune incidence sur la comptabilité.

28.1. Ouverture

si vous avez choisi dans AD:COMPANY de commencer l’année avec un report, il faut en début d’année, il faut rouvrir les comptes, , de passif et d’actif (ex: Belgique), c’est à cela que sert ce menu. Il permet de passer cette opération facilement après que le bilan soit établi.

Ce menu est aussi utile si vous ouvrez un nouveau dossier et souhaitez reprendre les montants du dossier précédent pour les actifs et les passifs.

28.2. Écriture de clôture

En fin d’année, en France par exemple, il faut clôturer les comptes de résultat afin de constater le résultat.

Ce menu vous permet de passer cette opération facilement.


1. Voir annexe : comment contribuer ou le wiki
1. vous pouvez aussi utiliser directement les postes comptables, certains postes sont si rarement utilisés qu’on peut décider de ne pas créer de fiche comme par exemple le capital souscrit
1. Voir annexe : comment contribuer ou le wiki
1. C’est l’accès direct AD
2. c’est le nombre avant la catégorie
1. https://wiki.noalyss.eu
1. Vérifie que vous pouvez encore déduire une facture passée pour la TVA et l’impôt
1. https://wiki.noalyss.eu
2. le 31 décembre mais cela pourrait être une date
3. Pour imprimer les bilans il y a aussi l’extension "Bilan Interne" ou un rapport avancé
1. Plugins standards de NOALYSS, https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins
2. https://wiki.noalyss.eu
3. Plugins standards de NOALYSS, https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins
1. Plugins standards de NOALYSS, https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins
2. Plugins standards de NOALYSS, https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins
3. Plugins standards de NOALYSS, https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins
1. Il existe aussi les actifs inversés, charges inversées…​
2. pour extourner il faut entrer une date valide. Une date valide est une date qui est dans une période non fermée et dans une période du dossier
3. Plugins standards de NOALYSS, https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins
4. Plugins standards de NOALYSS, https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins
1. Plugins standards de NOALYSS, https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins
1. Il faut d’abord créer la nouvelle année.
1. Plugins standards de NOALYSS, https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins